
檢測報告真?zhèn)尾樵?/span>
2021-01-30
為保證公司管理體系持續(xù)性、有效性及適宜性,確保出具檢驗檢測數據的科學準確有效,2021年1月28日至29日,根據年度總體計劃安排,公司按照《檢驗檢測機構資質認定能力評價 檢驗檢測機構通用要求》(RB/T 214-2017)及公司第五版管理體系文件等相關要求,認真組織開展年度內審工作。通過嚴格自查糾錯,進一步規(guī)范了公司的內部管理,驗證了公司管理體系的持續(xù)符合性和有效性,促進了公司管理體系的持續(xù)改進和自我完善,為公司的行穩(wěn)致遠奠定扎實的基礎。
為確保本次內審工作順利實施,公司參照相關標準精心制定方案,按照交叉審核的原則對8名擁有內審資質的人員進行合理分組,分別對內部各機構、人員、場所環(huán)境、設備設施、管理體系等多個方面進行系統(tǒng)核查,覆蓋管理體系全部要素。
在為期兩天的緊張內部審核中,大家堅持問題導向,對存疑問題進行研討和分析,從不同角度提出解決建議,并對發(fā)現問題進行反復確認后建立臺賬,要求必須對標對表、逐項逐條整改銷號。本次內審不僅發(fā)現了工作存在的問題和安全隱患,各崗位之間還進行了充分的業(yè)務交流互動,進一步提升了檢測人員的責任意識、質量意識和安全意識。
下一步,公司將督促相關科室和責任人按期落實整改,并對整改落實情況進行跟蹤驗證,進一步提高公司的質量管理水平,確保管理體系的持續(xù)改進,不斷提升公司檢測水平的公信力。